当前分类: 内部审计实务
问题:在应收账款过程中,审计人员实施了如下审计程序的目的是什么?()...
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问题:单选题下列关于独立性和客观性的说法中,不正确的是:()A 内部审计师必须有公正、不偏不倚的态度,避免任何利益冲突。B 首席审计执行官必须至少三年向董事会确认内部审计部门在组织上的独立性。C 独立性和客观性面临的各种威胁必须在审计师个人、具体业务、职能部门和整个组织等不同层面上得到解决。D 利益冲突很可能使独立性和客观性在实质上和形式上受到损害。...
问题:单选题确定前雇员是否连续登录公司自动化数据库的最佳证据来源是()。A 和数据库管理员讨论密码排除过程B 检查计算机的访问尝试日志C 将当前的工资清单同数据库访问清单进行核对D 检查存取控制软件,确定是否实施了最新版本软件...
问题:在内部审计师对钢铁企业生产车间进行的效率审计中,下列哪项指标最合适?()...
问题:应该在以下哪种文件中记录协调内部审计和外部审计工作的责任?()...
问题:单选题某个有许多分店的公司决定以其中一家分店为基准,来分析分店财务报告的准确性与可靠性。以下哪项是财务基准中最有可能包含的评定指标?()A 员工的高流动率B 员工参与预算编制的程度很高C 大额的注销坏账D 供应商数目多...
问题:单选题以下哪项最可能是存在舞弊的征兆:()A 市场占有额扩大B 财务经理频繁更换C 税务部门对组织的汇算清缴D 管理层的复职...
问题:内部审计部门已经对一项欺诈调查得出结论,该调查揭示出对以前从未发现的已签发财务报表两年来的财务状况和经营结果的重大不利影...
问题:以下属于内部非财务基准的例子是:()...
问题:在下面的例子中,属于控制工具的是:() Ⅰ.能够促进信息流转的组织架构。 Ⅱ.员工雇佣、培训、晋升及激励方面恰当的政策与...
问题:单选题公司为降低通过通信线路传送专用数据时带来的安全风险,应该应用:()A 加密技术B 数字证书C 物理控制D 回拨程序...
问题:单选题同业审查小组的成员在评价被审查的内部审计部门独立性时,应考虑的因素包括:() Ⅰ.与董事会或审计委员会的接触和沟通 Ⅱ.内部审计师承担的经营责任 Ⅲ.审计目标的广度和深度 Ⅳ.审计人员的受教育程度和经验标准A Ⅰ、Ⅱ和ⅢB Ⅱ、Ⅲ和ⅣC Ⅰ、Ⅲ和ⅣD Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ...
问题:单选题审计师使用固定间距的货币单位差异方法,测试余额为750000美元的账户。样本量为50。审计师开始确定了随机起始点04719。下列()项是筛选的第3个项目。(票据金额-累积金额)A 7985美元-31374美元B 4108美元-35482美元C 12305美元-47787美元D 456美元-48243美元...
问题:下列哪项不是退出会议的主要目标?()...
问题:下列选项中哪项不是结束或出点会的主要目的?()...
问题:为了控制日常经营成本,某组织减少了每天使用送信服务的次数。尽管如此,每月送信服务账单金额仍不断增加。内部审计师应采取何种...
问题:以下各项均是对利用问题清单来评估审计风险的批评,除了:()...
问题:若内部审计师能与外部审计师发展强有力的合作关系会使自己受益无穷,这是因为外部审计师可以:()...
问题:单选题假定高级管理层已经决定接受由于公司汽车的租赁/购买决策缺乏相关依据所带来的相应风险,则内部审计师的报告责任是:()A 如果该事项不属于重要事项,内部审计师没有进一步报告的责任。B 管理层的决策及内部审计师的担心应当报告董事会。C 内部审计师应当编制跟踪报告并提交管理层,说明必须记载租赁/购买决策的依据。D 内部审计师应当向外部审计师和其他相关法律部门说明没有针对审计结果采取任何行动。...